Orden de Compra. Nº2137-933-SE23 "COMPRA DE ESCRITORIO DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-933-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESCRITORIO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2379 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 24820,65
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA J&J
Razón Social FABIANA LORENA SÁNCHEZ OYARZÚN
R.U.T. 15.291.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA J&J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definidaARCHIVADORARCHIVADOR $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
39111507
Artefactos de escritorio10Unidad no definidaFUNDAS DE HOJAS PLASTICASFUNDAS DE HOJAS PLASTICAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaCAJAS DE CORCHETESCAJAS DE CORCHETES $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCORCHETERACORCHETERA $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaPERFORADORAPERFORADORA $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.774
39111507
Artefactos de escritorio1Unidad no definidaCAJA LAPICES AZUL CAJA LAPICES AZUL $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
39111507
Artefactos de escritorio1Unidad no definidaCAJA DE LAPICES ROJOCAJA DE LAPICES ROJO $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaCUADERNOSCUADERNOS $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaPLUMONES PERMANENTES COLORES NEGRO-ROJO-AZULPLUMONES PERMANENTES COLORES NEGRO-ROJO-AZUL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
39111507
Artefactos de escritorio4Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA COLORES NEGRO-ROJO-AZUL-VERDEPLUMONES DE PIZARRA COLORES NEGRO-ROJO-AZUL-VERDE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
39111507
Artefactos de escritorio4Unidad no definidaTACOS ADHESIVOS PARA NOTAS TIPO POST-ITTACOS ADHESIVOS PARA NOTAS TIPO POST-IT $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaCORRECTORESCORRECTORES $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
39111507
Artefactos de escritorio6Unidad no definidaDESTACADORES (2AMARILLOS-2 ROSADOS-2 VERDES)DESTACADORES (2AMARILLOS-2 ROSADOS-2 VERDES) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaPORTA LAPICESPORTA LAPICES $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
Total Neto $ 130.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.821
TOTAL OC $ 155.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.