Orden de Compra. Nº2137-94-SE20 "COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-94-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 8772,3
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas10Unidad no definidaBANDERITAS SEÑALIZADORAS 1.2 X 4.5CMSBANDERITAS SEÑALIZADORAS 1.2 X 4.5CMS $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaTACOS DE NOTATACOS DE NOTA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA REPID E 12CORCHETERA REPID E 12 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
60121502
Rotuladores de base disolvente15Unidad no definidaLÁPIZ BIC PUNTA GRUESALÁPIZ BIC PUNTA GRUESA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaLIBRO DE ACTAS TAPA DURA 100 HOJASLIBRO DE ACTAS TAPA DURA 100 HOJAS $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
44121506
Sobres estándar10Unidad no definidaSOBRES TAMAÑO CARTASOBRES TAMAÑO CARTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121302
Cuchillo cartonero10Unidad no definidaSOBRES TAMAÑO OFICIOSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
43232503
Corrector ortográfico3Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR.-LAPIZ CORRECTOR.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60105705
Cinta libre de ácido3Unidad no definidaSCOTCH TAMAÑO CHICO 18MM X 25MMSCOTCH TAMAÑO CHICO 18MM X 25MM $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121707
Lápices de colores3Unidad no definidaDESTACADORES PUNTA GRUESA COLOR AMARILLODESTACADORES PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
11141604
Papel usado2Unidad no definidaCAJA APRIETA PAPEL 19MMCAJA APRIETA PAPEL 19MM $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44122011
Carpetas para archivos5Unidad no definidaCARPETAS DE CARTULINA DE COLORESCARPETAS DE CARTULINA DE COLORES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
41111604
Reglas3Unidad no definidaREGLAS 20CMREGLAS 20CM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
Total Neto $ 46.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.772
TOTAL OC $ 54.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.