Orden de Compra. Nº
2137-94-SE20
"
COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-94-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
8772,3
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
152912617
Razón Social
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T.
15.291.261-7
Sucursal
152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas
10
Unidad no definida
BANDERITAS SEÑALIZADORAS 1.2 X 4.5CMS
BANDERITAS SEÑALIZADORAS 1.2 X 4.5CMS
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad no definida
TACOS DE NOTA
TACOS DE NOTA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
44101707
Corcheteras
1
Unidad no definida
CORCHETERA REPID E 12
CORCHETERA REPID E 12
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
60121502
Rotuladores de base disolvente
15
Unidad no definida
LÁPIZ BIC PUNTA GRUESA
LÁPIZ BIC PUNTA GRUESA
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
LIBRO DE ACTAS TAPA DURA 100 HOJAS
LIBRO DE ACTAS TAPA DURA 100 HOJAS
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.380
$ 8.380
44121506
Sobres estándar
10
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO CARTA
SOBRES TAMAÑO CARTA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60121302
Cuchillo cartonero
10
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO OFICIO
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
43232503
Corrector ortográfico
3
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR.-
LAPIZ CORRECTOR.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
60105705
Cinta libre de ácido
3
Unidad no definida
SCOTCH TAMAÑO CHICO 18MM X 25MM
SCOTCH TAMAÑO CHICO 18MM X 25MM
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121707
Lápices de colores
3
Unidad no definida
DESTACADORES PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO
DESTACADORES PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
11141604
Papel usado
2
Unidad no definida
CAJA APRIETA PAPEL 19MM
CAJA APRIETA PAPEL 19MM
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad no definida
CARPETAS DE CARTULINA DE COLORES
CARPETAS DE CARTULINA DE COLORES
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
41111604
Reglas
3
Unidad no definida
REGLAS 20CM
REGLAS 20CM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
Total Neto
$ 46.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.772
TOTAL OC
$ 54.942
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.