Orden de Compra. Nº
2137-940-SE23
"
COMPRA DE ESCRITORIO HOSPITALIZADOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-940-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ESCRITORIO HOSPITALIZADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2383 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
22149,25
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA J&J
Razón Social
FABIANA LORENA SÁNCHEZ OYARZÚN
R.U.T.
15.291.261-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA J&J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio
20
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE FINO
MARCADOR PERMANENTE FINO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE GRUESO
MARCADOR PERMANENTE GRUESO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
39111507
Artefactos de escritorio
20
Unidad no definida
LAPICES AZULES
LAPICES AZULES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
39111507
Artefactos de escritorio
20
Unidad no definida
LAPICES ROJO
LAPICES ROJO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
PAPEL ENGOMADO
PAPEL ENGOMADO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
39111507
Artefactos de escritorio
1
Unidad no definida
CAJA ACOCLIP DE 50 UNIDADES
CAJA ACOCLIP DE 50 UNIDADES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.016
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
PLUMON AZUL PIZARRA
PLUMON AZUL PIZARRA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
TIJERAS GRANDES
TIJERAS GRANDES
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.378
$ 7.378
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
CARTULINA CELESTE
CARTULINA CELESTE
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
CARTULINAS AMARILLAS
CARTULINAS AMARILLAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
PILAS DOBLE AA
PILAS DOBLE AA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
PILAS AAA
PILAS AAA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
TACO POST IT ADHESIVO
TACO POST IT ADHESIVO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
Total Neto
$ 116.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.149
TOTAL OC
$ 138.724
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.