Orden de Compra. Nº2138-117-AG26 "COMPRA INSUMOS PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES a compra ágil: 2138-73-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES a compra ágil: 2138-73-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 1051089,5
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAROMED
Razón Social FARO INVERSIONES SPA
R.U.T. 78.339.677-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FAROMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas10CajaGASA NO TEJIDA DE POLIÉSTER DE 10 CM X 10 CM CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42132204
Cubre guantes médicos300CajaGUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA S, COLOR CELESTE O AZUL CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA  $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario6000UnidadPECHERA PLÁSTICA DESECHABLE CON MANGA LARGA Y OJAL INDIVIDUAL CON AJUSTE PARA PULGAR, LIBRE DE LÁTEX  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
42142523
Agujas hipodérmicas1200UnidadAGUJAS HIPODERMICAS 23G X 1 DESECHABLE  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42142523
Agujas hipodérmicas2000UnidadAGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2 DESECHABLE  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42142523
Agujas hipodérmicas1000UnidadAGUJA HIPODERMICA 25G X 1 DESECHABLE  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general100UnidadGEL CONDUCTOR PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAMA Y ECOGRAFÍA DE 250 ML  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
41111912
Registradores fisiológicos250UnidadSUERO FISIOLOGICO AL 0.9% DE 100 ML  $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.750 $ 254.750
41111912
Registradores fisiológicos4200UnidadSUERO FISIOLOGICO AL 0.9% DE 10 ML  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
46151604
Analizadores o detectores de alcohol700UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% DE 250 ML  $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.800 $ 800.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona250UnidadALCOHOL GEL TÓPICO AL 70% DE 250 MLALCOHOL GEL TÓPICO AL 70% DE 250 ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 5.532.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.051.090
TOTAL OC $ 6.583.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.