Orden de Compra. Nº
2138-117-AG26
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COMPRA INSUMOS PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES a compra ágil: 2138-73-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2138-117-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES a compra ágil: 2138-73-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Queilen
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Facturación
Rene Cárcamo N°331
Comuna
Queilén
Impuesto
1051089,5
Dirección de Envío de la Factura
Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FAROMED
Razón Social
FARO INVERSIONES SPA
R.U.T.
78.339.677-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FAROMED
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
10
Caja
GASA NO TEJIDA DE POLIÉSTER DE 10 CM X 10 CM CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
42132204
Cubre guantes médicos
300
Caja
GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA S, COLOR CELESTE O AZUL CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA
$ 3.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092.000
$ 1.092.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
6000
Unidad
PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE CON MANGA LARGA Y OJAL INDIVIDUAL CON AJUSTE PARA PULGAR, LIBRE DE LÁTEX
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170.000
$ 1.170.000
42142523
Agujas hipodérmicas
1200
Unidad
AGUJAS HIPODERMICAS 23G X 1 DESECHABLE
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
42142523
Agujas hipodérmicas
2000
Unidad
AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2 DESECHABLE
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
42142523
Agujas hipodérmicas
1000
Unidad
AGUJA HIPODERMICA 25G X 1 DESECHABLE
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general
100
Unidad
GEL CONDUCTOR PARA USO EN ELECTROCARDIOGRAMA Y ECOGRAFÍA DE 250 ML
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
41111912
Registradores fisiológicos
250
Unidad
SUERO FISIOLOGICO AL 0.9% DE 100 ML
$ 1.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.750
$ 254.750
41111912
Registradores fisiológicos
4200
Unidad
SUERO FISIOLOGICO AL 0.9% DE 10 ML
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.000
$ 1.260.000
46151604
Analizadores o detectores de alcohol
700
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% DE 250 ML
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.800
$ 800.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
250
Unidad
ALCOHOL GEL TÓPICO AL 70% DE 250 ML
ALCOHOL GEL TÓPICO AL 70% DE 250 ML
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 5.532.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.051.090
TOTAL OC
$ 6.583.140
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.