Orden de Compra. Nº2138-149-AG26 "COMPRA DE 2 BURLETE PLOMADOS PARA PUERTAS DE SALA DE RAYOS DE EL NUEVO HOSPITAL DE QUEILEN a compra ágil: 2138-97-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-149-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 2 BURLETE PLOMADOS PARA PUERTAS DE SALA DE RAYOS DE EL NUEVO HOSPITAL DE QUEILEN a compra ágil: 2138-97-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 288 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°355
Comuna Queilén
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proteccion Radiologica Ltda.
Razón Social PROTECCION RADIOLOGICA LIMITADA
R.U.T. 76.160.859-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proteccion Radiologica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141501
Burlete2Unidadburlete para unidad rayos x, y rayos x dental, el proveedor debe adjuntar certificados que respalden el trabajo y este debe ser ejecutados en un plazo de 2 días, el contacto para este trabajo es Gerardo Sotomayor, correo electrónico: gerardo.sotomayor@redsalud.gob.cl se adjuntan especificaciones técnicas las cuales el proveedor debe cumplir para poder adjudicarse la compra ágil  $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.