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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2138-16-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Leña. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Queilen |
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Razón Social |
Hospital de Queilen
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R.U.T. |
61.978.730-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 311 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Queilen
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R.U.T. |
61.978.730-7 |
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Dirección de Facturación |
Rene Cárcamo N°331 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
27550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rene Cárcamo N°331 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juanitotorres |
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Razón Social |
JUan Torres
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R.U.T. |
8.752.106-0 |
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Sucursal |
juanitotorres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11141606
| Desperdicios o restos de madera | 10 | Metro Cúbico | | Leña seca buena calidad luma y tepu |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 145.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.550
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$ 172.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.