Orden de Compra. Nº2138-214-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2138-24-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-214-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2138-24-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 477 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°355
Comuna Queilén
Impuesto 524037,86
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electropower Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROPOWER S.A.
R.U.T. 76.257.832-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Electropower Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definidaCONSIDERA: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CARTER, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE SEGUNDARIO, REVISION FILTRO DE AIRE (CAMBIO SI APLICA), CAMBIO FILTRO DE ACEITE, INSUMOS INCLUIDOS. CHEQUEO PREVENTIVO: REVISION NIVEL DE ACEITE, REVISIÓN NIVEL REFRIGERANTE, REVISIÓN NIVEL DE COMBUSTIBLE, COMPROBAR VOLTAJE DE BATERIA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE MANTENEDOR, REVISAR ESTADO DE MANGUERA DE CALEFACTOR, REVISAR ESTADO VISUAL LINEA ESCAPE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, POTENCIAS 401-500 KVA (250 HRS). SEGÚN COTIZACIÓN N ° 14252 $ 1.379.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.758.094 $ 2.758.094
Total Neto $ 2.758.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 524.038
TOTAL OC $ 3.282.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.