Orden de Compra. Nº2138-231-SE16 "DESDE LICITACION ID Nº 2138-30-L115 SERVICIO DESRA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-231-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2016
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION ID Nº 2138-30-L115 SERVICIO DESRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-30-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 13503,3
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulen Chile S.A.
Razón Social EULEN CHILE S A
R.U.T. 96.937.270-3
Sucursal Eulen Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad no definidaservicio de sanitización mes de mayo de 2016.servicio de sanitización mes de mayo de 2016. $ 71.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.070 $ 71.070
Total Neto $ 71.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.503
TOTAL OC $ 84.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.