Orden de Compra. Nº2138-253-SE18 "DESDE LICITACION 2138-33-LE17 CONV. ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-253-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-04-2018
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-33-LE17 CONV. ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 8177,98
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEMIO
Razón Social ARTEMIO VARGAS OBANDO
R.U.T. 8.942.306-6
Sucursal ARTEMIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad no definidaBOLSA AZUCAR RUBIA X 500 GRSBOLSA AZUCAR RUBIA X 500 GRS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definidaFRASCOS ENDULZANTES STEVIA X 350 GRSFRASCOS ENDULZANTES STEVIA X 350 GRS $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.396 $ 9.396
50201706
Café3Unidad no definidaT CAFE GOLD DESCAFEINADO X 170 GRST CAFE GOLD DESCAFEINADO X 170 GRS $ 3.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.234 $ 9.234
50201710
Té de hierbas10Unidad no definidaCAJITAS TE DE HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSASCAJITAS TE DE HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
50201710
Té de hierbas2Unidad no definidaCAJA TE YELLOW LABEX X 100 BOLSASCAJA TE YELLOW LABEX X 100 BOLSAS $ 3.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812 $ 7.812
Total Neto $ 43.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.178
TOTAL OC $ 51.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.