Orden de Compra. Nº2138-279-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2138-184-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-279-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2138-184-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 44659,5
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA BASURA 50X70 EN PAQUETE DE 10 UDS.  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO GENERO CON OJAL  $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.916 $ 8.916
47121701
Bolsas de basura70UnidadBOLSA BASURA 80X110 EN PAQUETE DE 10 UDS.  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.130 $ 81.130
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZAS DE 750 ML  $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.764 $ 16.764
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES  $ 1.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.768 $ 21.768
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE EN POLVO DE 20 O 25 KG.  $ 35.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.972 $ 70.972
Total Neto $ 235.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.660
TOTAL OC $ 279.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.