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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2138-290-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2138-191-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Queilen |
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Razón Social |
Hospital de Queilen
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R.U.T. |
61.978.730-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rene Cárcamo N°331 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Queilen
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R.U.T. |
61.978.730-7 |
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Dirección de Facturación |
Rene Cárcamo N°331 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
125139,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rene Cárcamo N°331 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311510
| Vendaje de espuma | 12 | Unidad | ESPUMA LIMPIADORA FAVORECE CONTROL DE CARGA BACTERIANA, SPRAY 400 ML | |
$ 16.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.004
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$ 194.004
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42311513
| Vendaje de gel | 15 | Unidad | HIDROGEL AMORFO 15 GRS. CON PLATA | |
$ 30.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 464.625
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$ 464.625
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Total Neto
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$ 658.629
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.140
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$ 783.769
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.