Orden de Compra. Nº2138-291-SE12 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-291-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 13912,712
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Arlen
Razón Social HUGO ALONSO ANDRADE SEGOVIA
R.U.T. 7.709.533-0
Sucursal Supermercado Arlen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca7Unidad no definidaKG. DE CARNE, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
50111510
Carne de ave o carne fresca5Unidad no definidaKG. TRUTRO DE POLLO, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665
50181901
Pan fresco7,4Unidad no definidaKG. DE PAN MARRAQUETA, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.510 $ 8.510
50131701
Leche o productos de mantequilla14Unidad no definidaUND. LECHE CHOCOLATE 200cc., SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
50101634
Fruta fresca1,73Unidad no definidaKG. DE MANDARINAS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
10151527
Semillas o almácigos de papas1Unidad no definidaKG. X SACO DE PAPA, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
10151507
Semillas o almácigos de pepino3Unidad no definidaKG. DE PEPINOS DULCE, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaKG. DE PLÁTANO, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaKG. DE NARAJA, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 4134.-  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
Total Neto $ 73.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.913
TOTAL OC $ 87.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.