Orden de Compra. Nº
2138-305-SE12
"
COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES.
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2138-305-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2138-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Queilen
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Facturación
Rene Cárcamo N°331
Comuna
*
Impuesto
9430,897
Dirección de Envío de la Factura
Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Arlen
Razón Social
HUGO ALONSO ANDRADE SEGOVIA
R.U.T.
7.709.533-0
Sucursal
Supermercado Arlen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
KG. DE PERAS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
KG. DE MANZANA, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50101634
Fruta fresca
1,5
Unidad no definida
KG. DE PLÁTANOS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.035
$ 1.035
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
KG. DE NARANJAS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
50131608
Claras y yemas de huevo
6
Unidad no definida
UND. DE HUEVOS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654
$ 654
50111510
Carne de ave o carne fresca
8
Unidad no definida
KG. DE CARNE, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
50111511
Carne de ave o carne congelada
6,1
Unidad no definida
KG. DE TRUTRO DE POLLO, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.791
$ 11.791
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad no definida
UND. DE MARGARINA LIGTH. 500grs, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
Total Neto
$ 49.636
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.431
TOTAL OC
$ 59.067
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.