Orden de Compra. Nº2138-305-SE12 "COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-305-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna *
Impuesto 9430,897
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Arlen
Razón Social HUGO ALONSO ANDRADE SEGOVIA
R.U.T. 7.709.533-0
Sucursal Supermercado Arlen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca2Unidad no definidaKG. DE PERAS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50101634
Fruta fresca2Unidad no definidaKG. DE MANZANA, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50101634
Fruta fresca1,5Unidad no definidaKG. DE PLÁTANOS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035 $ 1.035
50101634
Fruta fresca2Unidad no definidaKG. DE NARANJAS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
50131608
Claras y yemas de huevo6Unidad no definidaUND. DE HUEVOS, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 654
50111510
Carne de ave o carne fresca8Unidad no definidaKG. DE CARNE, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50111511
Carne de ave o carne congelada6,1Unidad no definidaKG. DE TRUTRO DE POLLO, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.791 $ 11.791
50131701
Leche o productos de mantequilla2Unidad no definidaUND. DE MARGARINA LIGTH. 500grs, SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº4141.-  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 49.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.431
TOTAL OC $ 59.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.