Orden de Compra. Nº
2138-342-SE16
"
DESDE LICITACION Nº 2138-29-L115 convenio aliment
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2138-342-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
DESDE LICITACION Nº 2138-29-L115 convenio aliment
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2138-29-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Queilen
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Facturación
Rene Cárcamo N°331
Comuna
Queilén
Impuesto
9864,04
Dirección de Envío de la Factura
Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTEMIO
Razón Social
ARTEMIO VARGAS OBANDO
R.U.T.
8.942.306-6
Sucursal
ARTEMIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
ENDULZANTE DALYS X 400ML
ENDULZANTE DALYS X 400ML
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
41123401
Vasos de dosificación
50
Unidad no definida
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50181901
Pan fresco
4
Unidad no definida
PAN INTEGRAL
PAN INTEGRAL
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad no definida
BOTELLA NECTAR WATT'S
BOTELLA NECTAR WATT'S
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50181901
Pan fresco
2
Unidad no definida
GALLETAS VAINILLA X 850 GRAMOS
GALLETAS VAINILLA X 850 GRAMOS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad no definida
RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA
RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
JAMON
JAMON
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO KILO
QUESO KILO
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
60121513
Pastel seco
2
Unidad no definida
QUEQUE CENA X 225 GRAMOS
QUEQUE CENA X 225 GRAMOS
$ 768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.536
$ 1.536
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
TARRO CAFE NESCAFE X 170 GRAMOS
TARRO CAFE NESCAFE X 170 GRAMOS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
TE SUPREMO X 100 BOLSAS
TE SUPREMO X 100 BOLSAS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad no definida
AZUCAR DAMA BLANCA
AZÚCAR DAMA BLANCA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
31201522
Cinta de transferencia adhesiva
7
Unidad no definida
SCOTH CHICO
SCOTH CHICO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
14111610
Cartulina
7
Unidad no definida
CARTULINA
CARTULINA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
28
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
Total Neto
$ 51.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.864
TOTAL OC
$ 61.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.