Orden de Compra. Nº2138-355-SE16 "DESDE LICITACION 2138-23-L116 convenio ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-355-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2016
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-L116 convenio ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-23-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 23454,55
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161526
Retenes de filtro o accesorios1Unidad no definidafiltro combustible wk56mannfiltro combustible wk56mann $ 4.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.245
26111716
Batería de oxido de mercurio1Unidad no definidabateria 75amp hankookbateria 75amp hankook $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
39121437
Patines de toma de corriente1Unidad no definidaalargador de corrientealargador de corriente $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
26111702
Pilas alcalinas24Unidad no definidapilas duracell aapilas duracell aa $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
31201512
Cinta Transparente20Unidad no definidacintas embalaje 48x40cintas embalaje 48x40 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121618
Tijeras6Unidad no definidatijera trupper 8.5"tijera trupper 8.5" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
39121539
Conmutadores de llave1Unidad no definidamonomando plumbermonomando plumber $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
15121527
Aceite de turbina1Unidad no definidalubricante spray 400mllubricante spray 400ml $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 123.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.455
TOTAL OC $ 146.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.