Orden de Compra. Nº
2138-358-SE12
"
COMPRA DE ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2138-358-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2138-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Queilen
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Facturación
Rene Cárcamo N°331
Comuna
*
Impuesto
2822,868
Dirección de Envío de la Factura
Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Arlen
Razón Social
HUGO ALONSO ANDRADE SEGOVIA
R.U.T.
7.709.533-0
Sucursal
Supermercado Arlen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad no definida
UNID. PTES. DE SERVILLETA.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
14111703
Toallas de papel
5
Unidad no definida
UNID. TOALLA NOVA.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
TARRO CAFÉ ECO.
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.034
$ 1.034
50201712
Bebidas de Té
1
Unidad no definida
CAJA DE TÉ.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad no definida
KG. DE AZUCAR.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
FRASCO DE ENDULSANTE.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
50201710
Té de hierbas
1
Unidad no definida
PTE. YERBA MATE.
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
KG. DE TOMATE.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
1
Unidad no definida
MERMELADA LIGHT FRAMBUESA.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad no definida
JUGOS NÉCTAR 1,5 LT.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
12
Unidad no definida
UNID. DE VASOS PLÁSTICOS.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
48101903
Vasos de servicio
12
Unidad no definida
UNID. DE PLATOS PLÁSTICOS.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
52151503
Cubertería desechable doméstica
12
Unidad no definida
UNID. DE CUCHARA PLÁSTICAS.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
52151503
Cubertería desechable doméstica
12
Unidad no definida
UNID. DE TENEDOR PLÁSTICO.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
14
Unidad no definida
UNID. DE VASOS DE PLUMAVIT.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 592
Total Neto
$ 14.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.823
TOTAL OC
$ 17.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.