Orden de Compra. Nº2138-358-SE12 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-358-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-10-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna *
Impuesto 2822,868
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Arlen
Razón Social HUGO ALONSO ANDRADE SEGOVIA
R.U.T. 7.709.533-0
Sucursal Supermercado Arlen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaUNID. PTES. DE SERVILLETA.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaUNID. TOALLA NOVA.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaTARRO CAFÉ ECO.  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034 $ 1.034
50201712
Bebidas de Té1Unidad no definidaCAJA DE TÉ.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaKG. DE AZUCAR.  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaFRASCO DE ENDULSANTE.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidaPTE. YERBA MATE.  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaKG. DE TOMATE.  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta1Unidad no definidaMERMELADA LIGHT FRAMBUESA.  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad no definidaJUGOS NÉCTAR 1,5 LT.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos12Unidad no definidaUNID. DE VASOS PLÁSTICOS.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
48101903
Vasos de servicio12Unidad no definidaUNID. DE PLATOS PLÁSTICOS.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
52151503
Cubertería desechable doméstica12Unidad no definidaUNID. DE CUCHARA PLÁSTICAS.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
52151503
Cubertería desechable doméstica12Unidad no definidaUNID. DE TENEDOR PLÁSTICO.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos14Unidad no definidaUNID. DE VASOS DE PLUMAVIT.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 592
Total Neto $ 14.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.823
TOTAL OC $ 17.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.