Orden de Compra. Nº
2138-365-AG25
"
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS a compra ágil: 2138-292-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2138-365-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS a compra ágil: 2138-292-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Queilen
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1266 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Facturación
Rene Cárcamo N°331
Comuna
Queilén
Impuesto
606311,28
Dirección de Envío de la Factura
Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ensus Chile SpA
Razón Social
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T.
77.025.316-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311532
Apósitos secos
1
Caja
APOSITO TULL MIEL DE MANUKA 10X10 CM CAJA DE 10 UNIDADES
$ 90.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.560
$ 90.560
42311532
Apósitos secos
1
Caja
APOSITO DE PLATA NANOCRISTALINA 10X10 CM CAJA DE 5 UNIDADES
$ 19.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.910
$ 19.910
42311532
Apósitos secos
13
Caja
APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 10X25 CM 200 UNIDADES CADA CAJA
$ 184.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.399.228
$ 2.399.228
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia
4
Caja
HOJA BISTURI N°11 CAJA DE 100 UNIDADES
$ 6.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.680
$ 24.680
42293503
Dispositivos, curetas o productos relacionados de extracción quirúrgica en vacío
1
Caja
CURETA 4 MM X 10 UNIDADES
$ 113.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.208
$ 113.208
42294514
Sondas para borrador hemostático
2
Caja
SONDA NELATON 14 FR CAJA DE 50 UNIDADES
$ 12.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.470
$ 25.470
42312201
Sutura
3
Caja
SUTURA NYLON 3/0 AGUJA 3/8 CAJA DE 36 UNIDADES
$ 54.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.020
$ 163.020
42312201
Sutura
3
Caja
SUTURA NYLON 5/0 AGUJA 3/8 CAJA 36 UNIDADES
$ 61.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.396
$ 183.396
46181504
Guantes protectores
16
Caja
GUANTES NITRILLO TALLA XS CAJA POR 100 UNIDADES
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.200
$ 59.200
42271910
Sets endotraqueales o de traqueotomía
10
Unidad
TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON # 3.5MM
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
42271910
Sets endotraqueales o de traqueotomía
10
Unidad
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALON # 2.5MM
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
42221604
Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa
500
Unidad
TAPA ONSTRUCCION AMARILLAS LUER LOCK CAJA DE 100 UNIDADES
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
42221604
Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptadores de la tubería arterial o intravenosa
502
Unidad
TAPA ONSTRUCCION ROJA LUER LOCK CAJA DE 100 UNIDADES
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.080
42141501
Algodoneras o fibra
20
Paquete
TORULAS DE ALGODON 1 GR X 100 UNIDADES
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
Total Neto
$ 3.191.112
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 606.311
TOTAL OC
$ 3.797.423
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.