Orden de Compra. Nº2138-438-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-37-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-438-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-37-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-37-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 218684,87
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVACARE MEDICAL
Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LIMI
R.U.T. 76.029.695-3
Sucursal NOVACARE MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1UnidadInsumos para carro de paro  $ 1.150.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.973 $ 1.150.973
Total Neto $ 1.150.973
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.685
TOTAL OC $ 1.369.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.