Orden de Compra. Nº2138-48-SE16 "DESDE LICITACION 2138-23-LE15 CONVENIO ALIMENTACIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-48-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-02-2016
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-LE15 CONVENIO ALIMENTACIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2138-23-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 74339,6166
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA
Razón Social EL BOMBO DE GUAÑACA
R.U.T. 19.568.099-k
Sucursal XIMENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida194Unidad no definida194 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.194 COLACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.298 $ 391.261
Total Neto $ 391.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.340
TOTAL OC $ 465.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.