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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2138-580-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-37-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2138-37-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Queilen |
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Razón Social |
Hospital de Queilen
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R.U.T. |
61.978.730-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rene Cárcamo N°331 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Queilen
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R.U.T. |
61.978.730-7 |
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Dirección de Facturación |
Rene Cárcamo N°331 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
78285,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rene Cárcamo N°331 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEDFUN |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEDFUN SpA
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R.U.T. |
76.419.201-k |
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Sucursal |
MEDFUN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105601
| Recursos educativos de dietas equilibradas o directrices dietéticas | 1 | Unidad | COMPRA DE SET DE MATERIAL EDUCATIVO PROGRAMA CARDIOVASCULAR”, HOSPITAL DE QUEILEN, SEGUN BASES TECNICAS. | Marca Nasco
Garantía 1 Año
Material Plastisol PvC curado
Flete incluído en precio ofertado
Certificación de Distribución área Nutrición de Nasco.
Certificaciones ISO adjuntas |
$ 412.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412.030
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$ 412.030
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Total Neto
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$ 412.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.286
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$ 490.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.