Orden de Compra. Nº2138-626-CM13 "compras insumos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-626-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra compras insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 66640,8527
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura200 (21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM 23075(21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM ; Código: ;Región : X $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico1 (116218) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO 48 ROLLOS DE 50 m C/U 116234(116218) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO 48 ROLLOS DE 50 m C/U ; Código: ;Región : X $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
10191509
2239-7-LP07
Insecticidas1 (302106) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 cc 12 UNIDADES 302106(302106) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 cc 12 UNIDADES; Código: RO000005;Región : X $ 35.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.821 $ 35.821
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura100 (601553) BOLSA LIMPIA FACIL 70 x 90 10 BOLSAS 10 UNIDADES 601530(601553) BOLSA LIMPIA FACIL 70 x 90 10 BOLSAS 10 UNIDADES; Código: T60C;Región : X $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
12141901
2239-7-LP07
Cloro Cl48 (642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO 643158(642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO; Código: CL242;Región : X $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería50 (673820) DETERGENTE LLABRES LIQUIDO CONCENTRADO PARA ROPA 1 LITRO 674391(673820) DETERGENTE LLABRES LIQUIDO CONCENTRADO PARA ROPA 1 LITRO; Código: DTC;Región : X $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.550 $ 61.550
Total Neto $ 361.589
Descuento $ 10.848
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.641
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 417.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.