|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2138-738-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESDE ORDEN DE COMPRA 2138-21-LE18 PODOLOGIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2138-21-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Queilen |
|
Razón Social |
Hospital de Queilen
|
|
R.U.T. |
61.978.730-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rene Cárcamo N°331 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Queilen
|
|
R.U.T. |
61.978.730-7 |
|
Dirección de Facturación |
Rene Cárcamo N°331 |
|
Comuna |
Queilén
|
|
Impuesto |
98564 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rene Cárcamo N°331 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salud y Bienestar Maldonado |
|
Razón Social |
DELFINA DEL CARMEN MALDONADO HUENCHUCHEO
|
|
R.U.T. |
16.630.943-3 |
|
Sucursal |
Salud y Bienestar Maldonado |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121703
| Servicios de podiatras | 123 | Unidad no definida | CORRESPONDIENTES A 123 ATENCIONES DE PACIENTES MES DICIEMBRE | CORRESPONDIENTES A 123 ATENCIONES DE PACIENTES MES DICIEMBRE |
$ 7.212,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 887.076
|
$ 887.076
|
|
|
Total Neto
|
$ 887.076
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 98.564
|
|
$ 985.640
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.