Orden de Compra. Nº2138-755-SE18 "DESDE CONVENIO ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-755-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra DESDE CONVENIO ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 15316,551282
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEMIO
Razón Social ARTEMIO VARGAS OBANDO
R.U.T. 8.942.306-6
Sucursal ARTEMIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo2Unidad no definida CAJA DE TE $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
48101903
Vasos de servicio500Unidad no definida VASOS DE PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
48101902
Platos y cubiertos de servicio200Unidad no definida CUCHARAS PLASTICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
50201710
Té de hierbas2Unidad no definida CAJA DE TE DE HIERBAS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad no definida AZUCAR KILO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definida ENDULZANTE STEVIA $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378 $ 2.378
50201706
Café2Unidad no definida CAFE DESCAFEINADO TARRO $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
41123401
Vasos de dosificación500Unidad no definida VASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
Total Neto $ 80.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.317
TOTAL OC $ 95.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.