|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2138-755-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESDE CONVENIO ALIMENTACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Queilen |
|
Razón Social |
Hospital de Queilen
|
|
R.U.T. |
61.978.730-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rene Cárcamo N°331 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Queilen
|
|
R.U.T. |
61.978.730-7 |
|
Dirección de Facturación |
Rene Cárcamo N°331 |
|
Comuna |
Queilén
|
|
Impuesto |
15316,551282 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rene Cárcamo N°331 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARTEMIO |
|
Razón Social |
ARTEMIO VARGAS OBANDO
|
|
R.U.T. |
8.942.306-6 |
|
Sucursal |
ARTEMIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201711
| Té instantáneo | 2 | Unidad no definida | | CAJA DE TE |
$ 3.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.058
|
$ 7.059
|
48101903
| Vasos de servicio | 500 | Unidad no definida | | VASOS DE PLUMAVIT |
$ 42,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.008
|
48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 200 | Unidad no definida | | CUCHARAS PLASTICAS |
$ 25,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.042
|
50201710
| Té de hierbas | 2 | Unidad no definida | | CAJA DE TE DE HIERBAS |
$ 3.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.638
|
$ 6.639
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 10 | Unidad no definida | | AZUCAR KILO |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.240
|
$ 9.244
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad no definida | | ENDULZANTE STEVIA |
$ 2.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.378
|
$ 2.378
|
50201706
| Café | 2 | Unidad no definida | | CAFE DESCAFEINADO TARRO |
$ 4.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.236
|
$ 8.235
|
41123401
| Vasos de dosificación | 500 | Unidad no definida | | VASOS PLASTICOS |
$ 42,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.613
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.317
|
|
$ 95.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.