Orden de Compra. Nº2139-1067-SE24 "Insumos Programa Hospital Amigo 2024, Memo22 NV630"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-1067-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Hospital Amigo 2024, Memo22 NV630
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1500
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 12765,126003
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152004
Platos domésticos1Unidad no definidaJUEGO DE LOZA 4 PERSONAS  $ 21.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.092 $ 21.092
52152001
Jarras domésticas1Unidad no definidaJARRA VIDRIO CON VASOS  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definidaHERVIDOR  $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaJUEGO DE SERVICIOS   $ 11.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.639 $ 11.639
Total Neto $ 67.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.765
TOTAL OC $ 79.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.