Orden de Compra. Nº2139-1084-SE24 "Traslado de Pacientes, Programa de conectividad Lic.2139-7-LE24,memo°42"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-1084-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Traslado de Pacientes, Programa de conectividad Lic.2139-7-LE24,memo°42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1542
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 162857,142849
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SELSO OMAR OVANDO SALVO
Razón Social SELSO OMAR OVANDO SALVO
R.U.T. 8.930.434-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SELSO OMAR OVANDO SALVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadCONVENIO DE SUMINISTROS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS/AS INTER COMUNAL E INTER PROVINCIAL  $ 857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.143 $ 857.143
Total Neto $ 857.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.857
TOTAL OC $ 1.020.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.