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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-116-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ALIMENTACIÓN 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-1-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
1128,823326 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Unidad no definida | SERVILLETAS | |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244
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$ 244
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50202310
| Agua mineral | 1 | Unidad no definida | AGUA MINERAL | |
$ 689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 689
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$ 689
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 4 | Unidad no definida | GALLETAS | |
$ 723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.892
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$ 2.891
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2 | Unidad no definida | QUEQUE | |
$ 1.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.118
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$ 2.118
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Total Neto
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$ 5.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.129
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$ 7.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.