|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2139-165-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ALIMENTACIÓN 2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2139-1-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.312-8 |
|
Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
|
Comuna |
Palena
|
|
Impuesto |
2847,138776928 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
|
Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
|
|
R.U.T. |
6.772.022-9 |
|
Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 1,484 | Unidad no definida | LIMONES | |
$ 3.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.514
|
$ 4.514
|
50171551
| Sal de cocina o de mesa | 4 | Unidad no definida | SAL | |
$ 412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.648
|
$ 1.647
|
50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 6 | Unidad no definida | CIRUELAS DESHUESADA | |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.826
|
$ 8.824
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.985
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.847
|
|
$ 17.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.