Orden de Compra. Nº2139-208-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2139-27-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-208-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2139-27-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 335
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 875276,8
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mantengineer SPA
Razón Social ACTIVIDADES DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.506.152-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mantengineer SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101504
Distribución de agua1UnidadMANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA, COTIZACION N°001-2026 SE ADJUNTA COTIZACION  $ 4.606.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.606.720 $ 4.606.720
Total Neto $ 4.606.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 875.277
TOTAL OC $ 5.481.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.