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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-241-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-2-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
994,705841 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 1 | Unidad no definida | JUGO DE 1 1/2 LTS. | |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.168
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$ 1.168
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Unidad no definida | TE | |
$ 1.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.034
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$ 1.034
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Unidad no definida | AZUCAR | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714
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$ 714
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | CAFE | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008
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$ 1.008
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50181903
| Galletas simples saladas | 1 | Unidad no definida | GALLETAS | |
$ 1.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.311
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$ 1.311
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Total Neto
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$ 5.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 995
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$ 6.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.