|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2139-247-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de laboratorio,Solicitud N° 188 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2139-1-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.312-8 |
|
Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
76380 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| facturacion | -Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho.
- Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme
De Los Insumos/Bienes/Servicios.
- Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De
La Orden De Compra.
- Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com,
Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta. |
| despacho | Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De
Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita
Despachar Por Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De
Despacho A Nuestra Comuna.
Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo
Electronico. ytamayo@Ssdr.Gob.Cl
En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta.
Yasna Tamayo Alvarez, Enc.
Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869 |
|
|
Proveedor |
FARMALATINA LTDA. |
|
Razón Social |
FARMALATINA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.728.570-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FARMALATINA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132205
| Guantes quirúrgicos | 30 | Caja | GUANTES NITRILO S | |
$ 6.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.000
|
$ 201.000
|
42132205
| Guantes quirúrgicos | 30 | Caja | GUANTES NITRILO AZUL S/POLVO M | |
$ 6.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.000
|
$ 201.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 402.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.380
|
|
$ 478.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.