Orden de Compra. Nº2139-249-SE26 "Materiales de laboratorio,Solicitud N° 188 "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-249-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de laboratorio,Solicitud N° 188
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 387
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 198265
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho

-Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho.

- Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios.

- Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra.

- Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta
facturacion

Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por  Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna.

Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. ytamayo@Ssdr.Gob.Cl

En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMALATINA LTDA.
Razón Social FARMALATINA LTDA
R.U.T. 79.728.570-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e3BolsaTUBO EPPEDORF 1,5 X 500UN  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e2CajaQUALITY CONTROL KIT TRILEVEL EASYLYTE  $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e4CajaPIPETA PASTEUR DES. PLAST. 3MLX500  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e5CajaTUBOS VHS KIMASED CJA  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e20CajaTUBO TAPA AMARILLA CON GEL SEPARADOR   $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e15CajaTUBOS TAPA LILA EDTA 2ML  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e1UnidadCARY BLAIR X100  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 1.043.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.265
TOTAL OC $ 1.241.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.