|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2139-250-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos médicos, solicitud N° 156 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.312-8 |
|
Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
|
Comuna |
Palena
|
|
Impuesto |
90436,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Se Solicita El
Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto
Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por Correos De Chile O
Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna.
Se Solicita
Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. Alejandrajara@Ssdr.Gob.Cl
En Caso De
Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869 |
| Facturación | Insumos/Bienes
Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho.
- Factura Debe
Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios.
- Factura Debe
Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra.
- Factura Debe
Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto
Pago De Ésta. |
|
|
Proveedor |
ASPROTEX |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
|
|
R.U.T. |
77.187.331-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ASPROTEX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42294935
| Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados | 1 | Unidad | Aguja intrósea BIG-CE pediátrico | |
$ 237.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 237.990
|
$ 237.990
|
42294935
| Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados | 1 | Unidad | Aguja intraósea- CE adulto | |
$ 237.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 237.990
|
$ 237.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 475.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.436
|
|
$ 566.416
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.