Orden de Compra. Nº2139-273-AG26 "INSUMOS PROGRAMA DE LA MUJER, MEMO N° 1"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-273-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA DE LA MUJER, MEMO N° 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO RESPONDE CORREOS, NO LLEGAN LOS INSUMOS EN EL TIEMPO REQUERIDO. NO HAY RESPUESTA DEL PROVEEDOR.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 473
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 224010
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Se Solicita El Despacho De Los Productos Al Hospital De Palena A La Dirección Pudeto Nº 647 - Comuna De Palena. Se Solicita Despachar Por  Correos De Chile O Bluexpress, Ya Que Son Los Medios De Despacho A Nuestra Comuna.

Se Solicita Informar El Numero De Envio A Correo Electronico. Alejandrajara@Ssdr.Gob.Cl

En Caso De Cualquier Duda Comunicarse Con Srta. Yasna Tamayo Alvarez, Enc. Adquisiciones(S),Fono: 65- 2326869

Facturación

-Insumos/Bienes Deben Ser Despachados Con Guía De Despacho.

- Factura Debe Ser Emitida Posterior A La Recepción Conforme De Los Insumos/Bienes/Servicios.

- Factura Debe Indicar En El Campo De Referencia 801 ID De La Orden De Compra.

- Factura Debe Ser Enviada A Dipresrecepcion@Custodium.Com, Con Su Archivo En Formato XML Para El Correcto Pago De Ésta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AWADMEDICAL LTDA
Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T. 76.205.148-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181909
Papel de registro de monitores fetales2CajaPapel impresión de alta densidad termosensible en blanco y negro para ecógrafo Sony UPP-110HD  $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
53131622
Condones1000UnidadECOFUNDAS  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios20UnidadPipelle endometrial  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 1.179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.010
TOTAL OC $ 1.403.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.