Orden de Compra. Nº2139-282-SE22 "REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO,"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-282-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 711
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 15975,39
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS QUE REQUIERAN CADENA DE FRIO SE ENVIEN A BODEGAS DE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI, UBICADO EN CALLE EGAÑA N° 85- PTO. MONTT.LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN CADENA DE FRIO DEVEN ENVIARSE DIRECTAMENTE AL HOSPITAL DE PALENA, PUDETO 647- COMUNA DE PALENA, POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS DEBIDO A QUE SON LAS UNICAS EMPRESAS QUE LLEGAN DIRECTAMENTE A NUESTRA COMUNA

FACTURACION

- Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho.

- Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios.

- Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra.

- Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos8KitAGAR Muller Hinton 2CLSI 10 Un. 9 cms.  $ 7.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.544 $ 61.544
41116004
Reactivos de analizadores químicos1KitAGAR DNAsa + Verde de Metilo 55 mm.  $ 10.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.996 $ 10.996
41116004
Reactivos de analizadores químicos1KitAGAR Chocolate base GC + Suple +Hb 10 Un. 9 cm  $ 11.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.541 $ 11.541
Total Neto $ 84.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.975
TOTAL OC $ 100.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.