Orden de Compra. Nº2139-314-SE23 "Traslado de Carga Mes de Mayo 2023 "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-314-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Traslado de Carga Mes de Mayo 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1665-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 28755,455
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
R.U.T. 77.758.740-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101501
Transporte aéreo nacional de carga1UnidadTraslado de carga para hospital de Palena mes de Mayo 2023, O/T N° 31001702,31001716,32000180,31001783,31001797,32000186,32000187,32000191,31001842,31001877,31001909,32000203,32000214,31001922,31001963,31002007,32000222,31002024,31002054,31002070,31002074,32000234.  $ 151.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.345 $ 151.345
Total Neto $ 151.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.755
TOTAL OC $ 180.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.