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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-342-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-6-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
37528,99057 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 15 | Unidad no definida | CERA 900 CC INCOLORA | |
$ 2.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.140
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$ 31.134
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47131801
| Limpiadores de suelos | 30 | Unidad no definida | POETT | |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.020
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$ 34.034
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad no definida | LISOFORM | |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.900
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$ 46.891
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46181504
| Guantes protectores | 30 | Unidad no definida | GUANTES TALLA L Y S | |
$ 1.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.830
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$ 40.840
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39111810
| Interruptor de lámpara | 1 | Caja | PARTIDORES 20 | |
$ 9.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.454
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$ 9.454
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39111810
| Interruptor de lámpara | 1 | Caja | PARTIDORES 40 | |
$ 9.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.454
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$ 9.454
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31211910
| Mitones | 10 | Par | GUANTES DE CUERO | |
$ 2.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.710
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$ 25.714
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Total Neto
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$ 197.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.529
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$ 235.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.