Orden de Compra. Nº2139-344-SE19 "ART. DE ASEO Y FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-344-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO Y FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 409 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 11878,987815
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes20Unidad no definidaTUBOS FLUORESCENTES  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
39111810
Interruptor de lámpara20Unidad no definidaPARTIDORES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
11151702
Hilo de algodón10Unidad no definidaHILO BLANCO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131608
Cepillos para aseos5Unidad no definidaESCOBILLA WC  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro5Unidad no definidaSOPAPO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
47131603
Esponjas10Unidad no definidaEspoja Magopad  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 62.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.879
TOTAL OC $ 74.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.