Orden de Compra. Nº
2139-360-SE26
"
Convenio Alimentación SOLIC.270 NV 870
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-360-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Alimentación SOLIC.270 NV 870
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 533
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
11147,730901
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1
Botella
AGUA MINERAL C/SABOR
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
QUEQUE
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.580
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESO LAMINADO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
Unidad
JAMON LAMINADO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
50201706
Café
1
Unidad
CAFE ECO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
JUGO NECTAR 1,5 LTS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.050
50181901
Pan fresco
5
kilogramo
PAN
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.385
$ 16.387
Total Neto
$ 58.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.148
TOTAL OC
$ 69.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.