Orden de Compra. Nº2139-40-SE22 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-40-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 215
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 61472,614402
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes15UnidadTUBOS LED  $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.546
47131604
Escobas6UnidadESCOBILLONES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO 1 LT  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.773
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO ALGODON DOBLE C/ OJAL  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.143
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIADOR EN CREMA CIF  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
53131606
Desodorantes10UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LISOFORM  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350
47131810
Productos para lavar platos10UnidadDETERGENTE PARA LOZA QUIX  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUE  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPASTILLAS WC  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSAS ZIPLOC GRANDE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.378
24111503
Bolsas de plástico15PaqueteBOLSAS ZIPLOC CHICAS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.435 $ 21.429
Total Neto $ 323.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.473
TOTAL OC $ 385.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.