Orden de Compra. Nº
2139-4348-SE25
"
Convenio Alimentación 2025 MEMO 45 NV 704
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-4348-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Alimentación 2025 MEMO 45 NV 704
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 567
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
13264,873674
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101539
Verduras congeladas
2
Bolsa
CHOCLO EN TROZO
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.226
$ 7.227
50101539
Verduras congeladas
4
Bolsa
POROTOS VERDES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
50101539
Verduras congeladas
2
Unidad
PRIMAVERA
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
50101539
Verduras congeladas
2
Unidad
ARVEJAS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
50221102
Harina de trigo
4
Unidad
HARINA
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.940
$ 12.941
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad
LECHE DESCREMADA
$ 6.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.698
$ 13.697
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESILLO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESILLO S/LACTOSA
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad
LEVADURA 500 GR
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
50151604
Aceites comestibles de animal
2
Unidad
ACEITE NATURAL 1 1/2 LT.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.067
Total Neto
$ 69.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.265
TOTAL OC
$ 83.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.