Orden de Compra. Nº2139-4406-SE25 "Convenio Alimentación 2025 MEMO 1 NV 695"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4406-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio Alimentación 2025 MEMO 1 NV 695
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 656
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 4442,008360072
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS GRETEL  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50201706
Café1UnidadCAFE 170 GR.  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE EN BOLSITAS  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
50181903
Galletas simples saladas1UnidadGALLETAS CLUB SOCIAL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadQUEQUE  $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.488 $ 8.488
50101634
Fruta fresca0,808kilogramoMANZANAS   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487 $ 1.487
Total Neto $ 23.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.442
TOTAL OC $ 27.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.