Orden de Compra. Nº2139-4433-SE25 "Convenio Alimentación 2025 MEMO 69 NV 736 "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4433-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio Alimentación 2025 MEMO 69 NV 736
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 687
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 8808,65536
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101701
Salmones3UnidadSALMON 500 GR  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadLECHE ENTERA S / LACTOSA  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLECHA DESCREMADA EN POLVO 800 GR  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
50192303
Postres, helados o yogurt congelado5UnidadYOGURT S/AZUCAR  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
50192303
Postres, helados o yogurt congelado2UnidadYOGURT S/ SALCTOSA  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605
50101539
Verduras congeladas1UnidadPRIMAVERA 500 GR.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
Total Neto $ 46.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.809
TOTAL OC $ 55.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.