Orden de Compra. Nº2139-4445-SE25 "Art. Aseo Memo 40/72, NV 738"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4445-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Art. Aseo Memo 40/72, NV 738
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 374435,702465
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos16UnidadCERA LIQUIDA  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.744 $ 49.748
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235
47131810
Productos para lavar platos17UnidadLAVALOZAS  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.859 $ 37.857
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLIMPIADOR CIF CREMA  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.134
47131805
Limpiadores de uso general17UnidadLIMPIA VIDRIOS 750 ML  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.997 $ 50.000
47131801
Limpiadores de suelos24UnidadLIMPIADOR DE PISO POET 4 LT  $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.480 $ 177.479
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBOLSAS ZIPPER GRANDE  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.739
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA ZIPPER CHICA  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555
47121701
Bolsas de basura326PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 x 70  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.612 $ 150.672
47121701
Bolsas de basura280PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 x 110  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.920 $ 458.824
14111703
Toallas de papel82PaqueteTOALLAS DE PAPEL 2 UN DE 250 MT  $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.432 $ 916.471
Total Neto $ 1.970.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.436
TOTAL OC $ 2.345.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.