Orden de Compra. Nº
2139-4445-SE25
"
Art. Aseo Memo 40/72, NV 738
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-4445-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Art. Aseo Memo 40/72, NV 738
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
374435,702465
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
16
Unidad
CERA LIQUIDA
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.744
$ 49.748
10191509
Insecticidas
12
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.236
$ 28.235
47131810
Productos para lavar platos
17
Unidad
LAVALOZAS
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.859
$ 37.857
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.136
$ 16.134
47131805
Limpiadores de uso general
17
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 750 ML
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.997
$ 50.000
47131801
Limpiadores de suelos
24
Unidad
LIMPIADOR DE PISO POET 4 LT
$ 7.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.480
$ 177.479
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad
BOLSAS ZIPPER GRANDE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.720
$ 48.739
24111503
Bolsas de plástico
30
Unidad
BOLSA ZIPPER CHICA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.555
47121701
Bolsas de basura
326
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50 x 70
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.612
$ 150.672
47121701
Bolsas de basura
280
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80 x 110
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.920
$ 458.824
14111703
Toallas de papel
82
Paquete
TOALLAS DE PAPEL 2 UN DE 250 MT
$ 11.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916.432
$ 916.471
Total Neto
$ 1.970.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 374.436
TOTAL OC
$ 2.345.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.