Orden de Compra. Nº
2139-446-SE26
"
Insumos Laboratorio Clinico, solicitud 440
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-446-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Laboratorio Clinico, solicitud 440
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
151316
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FARMALATINA LTDA.
Razón Social
FARMALATINA LTDA
R.U.T.
79.728.570-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142507
Agujas mariposa
1
Caja
AGUJA MARIPOSA 22G x 3/4, NEGRA X 100 UN
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
42142507
Agujas mariposa
1
Caja
AGUJA MARIPOSA 23G x 3/4, AZUL X 100 UN
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e
10
Caja
TUBO AL VACIO URINALIS C/PRESERVANTE 8ML 16x100MM x 50UN
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e
4
Caja
CONTENEDOR DE ORINA PARA SISTEMA AL VACIO 120 ML x 250 UN
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e
6
Caja
TUBO AL VACIO UROCULTIVO C/PRESERVANTE 4 ML 13x75 MM x 100 UN
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
41122601
Portaobjetos
30
Caja
PORTAOBJETOS BORDE PULIDO, FRANJA ESMERILADA x 50 UN.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
41122602
Cubreobjetos
2
Caja
CUBREOBJETOS 18 x18 MM (10x100UN)
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e
2
Unidad
TUBO AL VACIO TAPA GRIS GLUCOSA 2 ML (134x75 mm) x 100 UN
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.800
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e
1
Unidad
TUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 3ML ( 13x75 MM) X 100 UN.
$ 14.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
Total Neto
$ 796.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.316
TOTAL OC
$ 947.716
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.