Orden de Compra. Nº2139-446-SE26 "Insumos Laboratorio Clinico, solicitud 440"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-446-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Laboratorio Clinico, solicitud 440
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 151316
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMALATINA LTDA.
Razón Social FARMALATINA LTDA
R.U.T. 79.728.570-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa1CajaAGUJA MARIPOSA 22G x 3/4, NEGRA X 100 UN  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
42142507
Agujas mariposa1CajaAGUJA MARIPOSA 23G x 3/4, AZUL X 100 UN  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e10CajaTUBO AL VACIO URINALIS C/PRESERVANTE 8ML 16x100MM x 50UN  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e4CajaCONTENEDOR DE ORINA PARA SISTEMA AL VACIO 120 ML x 250 UN  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e6CajaTUBO AL VACIO UROCULTIVO C/PRESERVANTE 4 ML 13x75 MM x 100 UN  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
41122601
Portaobjetos30CajaPORTAOBJETOS BORDE PULIDO, FRANJA ESMERILADA x 50 UN.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
41122602
Cubreobjetos2CajaCUBREOBJETOS 18 x18 MM (10x100UN)  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e2UnidadTUBO AL VACIO TAPA GRIS GLUCOSA 2 ML (134x75 mm) x 100 UN  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e1UnidadTUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 3ML ( 13x75 MM) X 100 UN.  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
Total Neto $ 796.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.316
TOTAL OC $ 947.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.