Orden de Compra. Nº2139-4520-AG25 "Artículos aseo personal."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4520-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos aseo personal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 799
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 141816
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE, BLUEXPRESS O STARKEN YA QUE SON LOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA.

EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA 

ENC. ADQUISICIONES 

FONO: 65- 2326869

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLOMBO
Razón Social KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO
R.U.T. 25.957.276-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLOMBO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo10UnidadShampoo Manzanilla 750 Ml.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53131608
Jabones10UnidadJabon Neutro Glicerina envase de 1 Lt.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
53131607
Cremas de manos20UnidadCrema Corporal, Urea 10 % 400 Ml, de rapina absorción, textura no grasa  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800
53131503
Cepillos de dientes40UnidadCepillo de dientes, con mango ergonomico y limpiador de lengua, suave   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42211808
Cortaúñas o limas para personas con discapacidad física100UnidadLimas de lija para uñas, 2 texturas (limar y suavizar terminaciones).  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
53131603
Máquinas de afeitar80UnidadMaquina de afeitar desechable, 3 hojas.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
53131502
Pasta de dientes30UnidadPasta dental triple acción 75 Ml, 10 pack de 3 Unidades.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42211808
Cortaúñas o limas para personas con discapacidad física3UnidadCorta Uñas grande para pies  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
53131628
Shampoo480SachetShampoo en sachet de 10 ml.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
Total Neto $ 746.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.816
TOTAL OC $ 888.216


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.