Orden de Compra. Nº2139-4559-SE25 "Articulos aseo, Memo N°13"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4559-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos aseo, Memo N°13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 857
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 786117,78171
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadDESINFECTANTE BAÑOS  $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.390 $ 487.395
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadCERA AUTOBRILLO 4 LTS  $ 140.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.344 $ 1.121.345
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadDESINFECTANTE BRAVO CLOR 10 LTS  $ 42.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.764 $ 171.765
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadDETERGENTE 20 LTS LAVANDERIA KRISOL L  $ 128.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.015 $ 642.017
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDESINFECTANTE CLORO 20 LTS, LENCECLOR SECO   $ 65.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.126 $ 65.126
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSAS PLASTICAS ROLLO PREPICADA 35X50, 10 KG  $ 72.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.857 $ 72.857
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS POLIPAPEL 200 CC  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.454
40151510
Bombas de agua3UnidadBOMBAS MANUALES TRANSVASIJE BIDON 20 LTS  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZAS DE USO PROFESIONAL 10 LTS  $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.563 $ 157.563
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos18UnidadABRILLANTADOR MAGIC ACERO INOX CAJA 6/1L  $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.478 $ 296.471
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDESINFECTANTE CLORADO ASEPLAC 20 LTS.  $ 152.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.605 $ 152.605
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic8UnidadLIQUIDO PARA LIMPIEZA DE PISOS AUTOBRILLO  $ 76.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.480 $ 609.479
52141607
Suavizantes de ropa2UnidadSUAVIZANTE ACARIZ 20 LTS  $ 69.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.152 $ 138.151
Total Neto $ 4.137.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 786.118
TOTAL OC $ 4.923.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.