Orden de Compra. Nº
2139-4568-SE25
"
Art. Ferreteria, Memo N°41, NV. 10308303, 00893863
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-4568-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Art. Ferreteria, Memo N°41, NV. 10308303, 00893863
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 883 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
7376,469294
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Americanos
Razón Social
SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA
R.U.T.
76.002.980-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Americanos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42211609
Ducha de mano para personas con discapacidad físic
1
Unidad
MANGO DUCHA
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.478
$ 7.479
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLANTE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
39121303
Cajas eléctricas
4
Unidad
CAJA CHUQUI LEGRAND
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.899
27112814
Brocas de destornillador
1
Unidad
BROCA CEMENTO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CANALETA LEGRAND
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
POXIPOL TRANSPARENTE
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
27111701
Destornilladores
1
Unidad
DESTORNILLADOR
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
1
Unidad
FLEXIBLE DUCHA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 38.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.376
TOTAL OC
$ 46.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.