Orden de Compra. Nº
2139-461-SE20
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ÚTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-461-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 867
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
54716,6921
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
3
Bidón
LIQUIDO LIMPIA PISOS POET DE 4 LTS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.874
$ 14.874
24111503
Bolsas de plástico
10
Caja
BOLSAS ZIPLOC
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.529
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
LAVALOZAS QUIX 750 Ml.
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.380
$ 45.378
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
TRAPEROS
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.580
$ 49.580
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.387
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF CREMA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
47131608
Cepillos para aseos
5
Unidad
CEPILLOS WC
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO DE LIMPIEZA AMARILLO
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.140
$ 36.134
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50 x 70
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.487
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80 x 110
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.120
$ 52.101
Total Neto
$ 287.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.717
TOTAL OC
$ 342.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.