Orden de Compra. Nº2139-469-SE22 "INSUMOS TALLER PROGRAMA LEY ALCOHOLES HOSPITAL PALENA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-469-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER PROGRAMA LEY ALCOHOLES HOSPITAL PALENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 979
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 15742,85299
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Americanos
Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA
R.U.T. 76.002.980-7
Sucursal Americanos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaGALON DE PINTURA LATEX COLOR NEGRO  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA LATEX COLOR ROJO  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA LATEX COLOR AZUL  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA LATEX COLOR AMARILLO  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA LATEX COLOR VERDE  $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS 3 "  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731
31211904
Brochas1UnidadRODILLO 18 CM  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
Total Neto $ 82.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.743
TOTAL OC $ 98.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.