Orden de Compra. Nº2139-4709-SE25 "Menaje y articulos aseo Memo N° 103 /75, NV 769/76"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4709-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Menaje y articulos aseo Memo N° 103 /75, NV 769/76
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 4558,40343
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151631
Pasapurés de uso doméstico1UnidadPRENSADOR DE PAPAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLAS DE COCINA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLAS REUTILIZABLES   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio1UnidadLAVATORIO DE PLASTICO C/ASAS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31211910
Mitones1KitGUANTES DE COCINA  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
Total Neto $ 23.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.558
TOTAL OC $ 28.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.